安庆市科协2016年部门决算情况

2017-08-30 | 来源:

一、部门主要职能

市科协是市科技工作者的群众组织,是市委领导下的人民团体,是市委、市政府联系全市科技工作者的桥梁和纽带,是推动科学技术事业发展的重要社会力量。市科协机关的主要职责是:

    (一)开展学术交流,活跃学术思想,繁荣学术园地,促进学科和经济发展。

    (二)拟定科协系统科普工作的具体规划,并组织实施;动员社会各方面力量,开展普及科学知识、弘扬科学精神、推广先进科学技术和青少年科技教育活动;指导科技场馆等科普阵地的规划、建设和管理及科普工作队伍的建设工作。

    (三)开展民间国际科学技术交流活动,发展同国外及港、澳、台地区的科学技术团体和科技工作者的友好交往。

    (四)反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益;组织科技工作者参与科学技术政策、法规制定和政治协商、科学决策、民主监督工作,促进决策科学化、民主化。

    (五)开展科学论证、咨询服务,提出政策建议,促进科学技术成果的转化;接受委托承担科学技术项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等工作。

    (六)表彰宣传优秀科技工作者,举荐人才,开展科技工作者继续教育和技术培训工作。

    (七)加强所属团体之间的联系,促进自然科学和社会科学的结合。

    (八)依法监督管理所主管的学术团体,指导下级科协的业务工作。

    (九)承担市委、市政府及省科协交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,安庆市科协2016年度部门决算包括机关本级决算和所属事业单位决算,与预算比较户数一致。

纳入安庆市科协2016年度部门决算编制范围的单位共3个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

安庆市科协本级

2

安庆科学技术馆

3

安庆市科学教育管理站

 

三、市科协2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计713.28万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计713.28万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各减少74.42万元,降低9.4%,主要原因:是2015年度预算追加的项目已完成 ,具体为2015年召开的市科协“八大”会议费、科普大篷车配套经费和科技馆展教工程决算尾款。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计711.47万元,其中:财政拨款收入709.07万元,占99.67%;事业收入2.40万元,占0.33%。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计711.47万元,其中:基本支出407.90万元,占57.33%;项目支出303.57万元,占42.67%。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计710.88万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计710.88万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少72.72万元,降低9.28%,主要原因:是2015年度预算追加的项目已完成 ,具体为2015年召开的市科协“八大”会议费、科普大篷车配套经费和科技馆展教工程决算尾款。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出709.07万元,占本年支出的99.67%。与2015年相比,财政拨款支出减少72.72万元,降低9.28%。主要原因是2015年度预算追加的项目已完成,具体为2015年召开的市科协“八大”会议费、科普大篷车配套经费和科技馆展教工程决算尾款。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出128.65万元,占18.14%;科学技术(类)414.16万元,占58.41%;社会保障和就业(类)111.12万元,占15.67%;医疗卫生与计划生育(类)38.96万元,占5.49%;住房保障(类)16.18万元,占2.28%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为709.07万元,支出决算为709.07万元,完成年初预算的100%。其中基本支出407.90万元,占57.53%;项目支出301.17万元,占42.047%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)

群众团体事务(款)

行政运行(项)年初预算128.65万元,决算128.65万元,完成年初预算的100%。

2.科学技术(类)

科学技术管理事务(款)

行政运行(项)年初预算37.08万元,决算37.08万元;其他科学技术管理事务支出(项)年初预算3.00万元,决算3.00万元,完成年初预算的100%。

技术研究与开发(款)

应用技术研究与开发(项)年初预算3.00万元,决算3.00万元,完成年初预算的100%。

科技条件与服务(款)

科技条件专项(项)年初预算26.09万元,决算26.09万元,完成年初预算的100%。

科学技术普及(款)

机构运行(项)年初预算63.75万元,决算63.75万元,完成年初预算的100%;科普活动(项)年初预算84.96万元,决算84.96万元,完成年初预算的100%;青少年科技活动(项)年初预算10.00万元,决算10.00万元,完成年初预算的100%;学术交流活动(项)年初预算25.00万元,决算25.00万元,完成年初预算的100%;科技馆站(项)年初预算135.25万元,决算135.25万元,完成年初预算的100%;其他科学技术普及支出(项)年初预算17.00万元,决算17.00万元,完成年初预算的100%。

其他科学技术(款)

其他科学技术(项)年初预算7.03万元,决算7.03万元,完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业(类)

行政事业单位离退休(款)

归口管理的行政单位离退休(项)年初预算80.90万元,决算80.90万元,完成年初预算的100%;机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算30.21万元,决算30.21万元,完成年初预算的100%。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)

医疗保障(款)

行政单位医疗(项)年初预算35.86万元,决算35.86万元,完成年初预算的100%;事业单位医疗(项)年初预算3.10万元,决算3.10万元,完成年初预算的100%。

5.住房保障支出(类)

住房改革支出(款)

住房公积金(项)年初预算16.18万元,决算16.18万元,完成年初预算的100%。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出407.90万元,其中人员经费371.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费36.36万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

安庆市科协2016年度没有政府性基金收入和支出。

 (八)其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2016年度安庆市科协机关运行经费30.63万元,与2015年相比,增加8.07万元,增长35.77%,增长的原因是公车改革交通补贴。主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2.政府采购情况。

2016年度安庆市科协政府采购支出总额57万元,其中:政府采购货物支出7万元,政府采购服务支出50万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日,安庆市科协共有车辆2辆,其一般公务用车1辆、特种专业技术用车1辆,;单位价值50万以上的通用设备0台/套,单价100万以上的专用设备0台/套。

4. 预算绩效管理工作开展情况

2016年,市科协按照指向明确、合理可行的原则,对青少年科技教育1个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金10万元,并对该项目实施情况进行了绩效评价。评价结果显示,达到了预期绩效目标。

(九)名词解释

1. 财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5. 机关运行经费
机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

附件:1.收入支出决算总表.docx

     2.收入决算表.docx

3.支出决算表.docx

4.财政拨款收入支出决算总表.docx

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表.docx

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表.docx

7政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.docx

 

 

 


2016年度安庆市科协收入支出决算表

                                                                                                                                                                                                           公开01

编制单位:中国余湾村                                                                                                                                          金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

709.07

一、一般公共服务支出

35

128.65

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

36

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

37

0.00

三、事业收入

4

2.40

四、公共安全支出

38

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

39

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

40

416.56

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

41

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

42

111.12

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

43

38.96

 

10

 

十、节能环保支出

44

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

46

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

47

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

48

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

0.00

 

16

 

十六、金融支出

50

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

52

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

53

16.18

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

55

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

56

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

57

0.00

本年收入合计

24

711.47

本年支出合计

58

711.47

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

26

1.81

  其中:提取职工福利基金

60

0.00

  其中:项目支出结转和结余

27

1.81

        转入事业基金

61

0.00

 

28

 

年末结转和结余

62

1.81

 

29

 

  其中:项目支出结转和结余

63

1.81

 

30

 

 

64

 

总计

31

713.28

总计

65

713.28

 

 

 

 

 

2016年度安庆市科协收入决算表

                                                                                                                                                                                               公开02

编制单位:中国余湾村                                                                                                                                                                                                                     金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

711.47

709.07

0.00

2.40

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

128.65

128.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

128.65

128.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012901

  行政运行

128.65

128.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

416.56

414.16

0.00

2.40

0.00

0.00

0.00

20601

科学技术管理事务

40.08

40.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060101

  行政运行

37.08

37.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060199

  其他科学技术管理事务支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060402

  应用技术研究与开发

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20605

科技条件与服务

26.09

26.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060503

  科技条件专项

26.09

26.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20607

科学技术普及

338.35

335.95

0.00

2.40

0.00

0.00

0.00

2060701

  机构运行

63.75

63.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060702

  科普活动

84.96

84.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060703

  青少年科技活动

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060704

  学术交流活动

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060705

  科技馆站

137.65

135.25

0.00

2.40

0.00

0.00

0.00

2060799

  其他科学技术普及支出

17.00

17.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

7.03

7.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2069999

  其他科学技术支出

7.03

7.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

111.12

111.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

111.12

111.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

80.90

80.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

30.21

30.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

38.96

38.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

38.96

38.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

35.86

35.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

  事业单位医疗

3.10

3.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

16.18

16.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

16.18

16.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

16.18

16.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2016年度安庆市科协支出决算表

                                                                                                                                                                                       公开03

编制单位:中国余湾村                                                                                                                                                                                                                 金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

上缴上级

支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

711.47

407.90

303.57

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

128.65

128.65

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

128.65

128.65

0.00

0.00

0.00

0.00

2012901

  行政运行

128.65

128.65

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

416.56

112.99

303.57

0.00

0.00

0.00

20601

科学技术管理事务

40.08

37.08

3.00

0.00

0.00

0.00

2060101

  行政运行

37.08

37.08

0.00

0.00

0.00

0.00

2060199

  其他科学技术管理事务支出

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2060402

  应用技术研究与开发

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

20605

科技条件与服务

26.09

0.00

26.09

0.00

0.00

0.00

2060503

  科技条件专项

26.09

0.00

26.09

0.00

0.00

0.00

20607

科学技术普及

338.35

71.88

266.48

0.00

0.00

0.00

2060701

  机构运行

63.75

63.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2060702

  科普活动

84.96

0.00

84.96

0.00

0.00

0.00

2060703

  青少年科技活动

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2060704

  学术交流活动

25.00

0.00

25.00

0.00

0.00

0.00

2060705

  科技馆站

137.65

8.13

129.52

0.00

0.00

0.00

2060799

  其他科学技术普及支出

17.00

0.00

17.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

7.03

4.03

3.00

0.00

0.00

0.00

2069999

  其他科学技术支出

7.03

4.03

3.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

111.12

111.12

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

111.12

111.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

80.90

80.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

30.21

30.21

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

38.96

38.96

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

38.96

38.96

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

35.86

35.86

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

  事业单位医疗

3.10

3.10

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

16.18

16.18

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

16.18

16.18

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

16.18

16.18

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2016年度安庆市科协财政拨款收入支出决算表

                                                                                                                                                                                                                            公开04

编制单位:中国余湾村                                                                                                                                                                          金额单位:万元

     

     

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

709.07

一、一般公共服务支出

32

128.65

128.65

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

34

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

35

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

36

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

37

414.16

414.16

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

38

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

39

111.12

111.12

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

40

38.96

38.96

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

41

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

43

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

44

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

47

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

49

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

50

16.18

16.18

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

52

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

53

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

54

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

709.07

本年支出合计

55

709.07

709.07

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

56

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

0.00

 

57

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

58

 

 

 

 

28

 

 

59

 

 

 

总计

29

709.07

总计

60

709.07

709.07

0.00

 

 

 

2016年度安庆市科协一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05

编制单位:中国余湾村                                                                                                                                                                                                              金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本
支出
结转

项目
支出
结转和
结余

合计

基本
支出

项目
支出

合计

基本
支出

项目
支出

合计

基本
支出
结转

项目支出结转和结余

项目
支出
结转

项目
支出
结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

0.00

0.00

0.00

709.07

407.90

301.17

709.07

407.90

301.17

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

128.65

128.65

0.00

128.65

128.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

0.00

0.00

0.00

128.65

128.65

0.00

128.65

128.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012901

  行政运行

0.00

0.00

0.00

128.65

128.65

0.00

128.65

128.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

0.00

0.00

0.00

414.16

112.99

301.17

414.16

112.99

301.17

0.00

0.00

0.00

0.00

20601

科学技术管理事务

0.00

0.00

0.00

40.08

37.08

3.00

40.08

37.08

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060101

  行政运行

0.00

0.00

0.00

37.08

37.08

0.00

37.08

37.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060199

  其他科学技术管理事务支出

0.00

0.00

0.00

3.00

0.00

3.00

3.00

0.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

0.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060402

  应用技术研究与开发

0.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20605

科技条件与服务

0.00

0.00

0.00

26.09

0.00

26.09

26.09

0.00

26.09

0.00

0.00

0.00

0.00

2060503

  科技条件专项

0.00

0.00

0.00

26.09

0.00

26.09

26.09

0.00

26.09

0.00

0.00

0.00

0.00

20607

科学技术普及

0.00

0.00

0.00

335.95

71.88

264.08

335.95

71.88

264.08

0.00

0.00

0.00

0.00

2060701

  机构运行

0.00

0.00

0.00

63.75

63.75

0.00

63.75

63.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060702

  科普活动

0.00

0.00

0.00

84.96

0.00

84.96

84.96

0.00

84.96

0.00

0.00

0.00

0.00

2060703

  青少年科技活动

0.00

0.00

0.00

10.00

0.00

10.00

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060704

  学术交流活动

0.00

0.00

0.00

25.00

0.00

25.00

25.00

0.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060705

  科技馆站

0.00

0.00

0.00

135.25

8.13

127.12

135.25

8.13

127.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2060799

  其他科学技术普及支出

0.00

0.00

0.00

17.00

0.00

17.00

17.00

0.00

17.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

0.00

0.00

0.00

7.03

4.03

3.00

7.03

4.03

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2069999

  其他科学技术支出

0.00

0.00

0.00

7.03

4.03

3.00

7.03

4.03

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

111.12

111.12

0.00

111.12

111.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

111.12

111.12

0.00

111.12

111.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

0.00

0.00

0.00

80.90

80.90

0.00

80.90

80.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

30.21

30.21

0.00

30.21

30.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

38.96

38.96

0.00

38.96

38.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

0.00

0.00

0.00

38.96

38.96

0.00

38.96

38.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

35.86

35.86

0.00

35.86

35.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

  事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

3.10

3.10

0.00

3.10

3.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

16.18

16.18

0.00

16.18

16.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

16.18

16.18

0.00

16.18

16.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

16.18

16.18

0.00

16.18

16.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 


2016年度安庆市一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                                                                                 

公开06

编制单位:中国余湾村                                                              金额单位:万元

    

本年支出合计

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

    

1

2

3

    

407.90

371.53

36.36

301

工资福利支出

236.08

236.08

0.00

30101

  基本工资

85.31

85.31

0.00

30102

  津贴补贴

63.27

63.27

0.00

30103

  奖金

30.82

30.82

0.00

30104

  其他社会保障缴费

27.99

27.99

0.00

30106

  伙食补助费

0.54

0.54

0.00

30107

  绩效工资

9.73

9.73

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

18.42

18.42

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

0.00

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

0.00

0.00

302

商品和服务支出

36.36

0.00

36.36

30201

  办公费

7.16

0.00

7.16

30202

  印刷费

0.45

0.00

0.45

30203

  咨询费

0.00

0.00

0.00

30204

  手续费

0.00

0.00

0.00

30205

  水费

0.25

0.00

0.25

30206

  电费

0.81

0.00

0.81

30207

  邮电费

0.72

0.00

0.72

30208

  取暖费

0.00

0.00

0.00

30209

  物业管理费

0.00

0.00

0.00

30211

  差旅费

0.89

0.00

0.89

30212

  因公出国(境)费用

0.00

0.00

0.00

30213

  维修()

0.00

0.00

0.00

30214

  租赁费

0.00

0.00

0.00

30215

  会议费

2.00

0.00

2.00

30216

  培训费

0.00

0.00

0.00

30217

  公务接待费

4.20

0.00

4.20

30218

  专用材料费

0.00

0.00

0.00

30224

  被装购置费

0.00

0.00

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

0.00

0.00

30226

  劳务费

0.00

0.00

0.00

30227

  委托业务费

0.00

0.00

0.00

30228

  工会经费

0.64

0.00

0.64

30229

  福利费

1.00

0.00

1.00

30231

  公务用车运行维护费

3.00

0.00

3.00

30239

  其他交通费用

12.46

0.00

12.46

30240

  税金及附加费用

0.00

0.00

0.00

30299

  其他商品和服务支出

2.77

0.00

2.77

303

对个人和家庭的补助

135.46

135.46

0.00

30301

  离休费

25.20

25.20

0.00

30302

  退休费

55.70

55.70

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

0.00

0.00

30304

  抚恤金

0.00

0.00

0.00

30305

  生活补助

0.00

0.00

0.00

30306

  救济费

0.00

0.00

0.00

30307

  医疗费

27.66

27.66

0.00

30308

  助学金

0.00

0.00

0.00

30309

  奖励金

0.09

0.09

0.00

30310

  生产补贴

0.00

0.00

0.00

30311

  住房公积金

26.68

26.68

0.00

30312

  提租补贴

0.00

0.00

0.00

30313

  购房补贴

0.00

0.00

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

0.00

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

0.00

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.12

0.12

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

0.00

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

0.00

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

0.00

0.00

30403

  财政贴息

0.00

0.00

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

0.00

0.00

307

债务利息支出

0.00

0.00

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

0.00

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

0.00

0.00

310

其他资本性支出

0.00

0.00

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

0.00

0.00

31002

  办公设备购置

0.00

0.00

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

0.00

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

0.00

0.00

31006

  大型修缮

0.00

0.00

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

0.00

0.00

31008

  物资储备

0.00

0.00

0.00

31009

  土地补偿

0.00

0.00

0.00

31010

  安置补助

0.00

0.00

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

0.00

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

0.00

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

0.00

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

0.00

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

0.00

0.00

399

其他支出

0.00

0.00

0.00

39906

  赠与

0.00

0.00

0.00


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                                                                                                             公开07

编制单位:中国余湾村                                                                                                                                                   金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本
支出
结转

项目支出
结转和结余

合计

基本
支出

项目
支出

合计

基本
支出

项目
支出

合计

基本
支出
结转

项目支出结转和结余

项目支出
结转

项目支出
结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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